送心意

李老师

职称中级会计师

2015-12-08 16:05

可以先暂估入库,发票到了冲暂估

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相关问题讨论
可以先暂估入库,发票到了冲暂估
2015-12-08 16:05:04
你好 你8月怎么做账的 9月就做8月同样分录 金额负数就行了
2019-11-04 11:01:25
你好,实务中,不跨年,收到发票冲回也可以。
2019-04-11 13:57:38
您好,可以不用暂估,备查账处理。但如果这个材料已经领用的,最好暂估处理。
2017-08-10 09:03:23
您好 可以把多暂估的在9月份做红字冲回
2019-10-17 10:14:28
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