- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-12-12 14:13
您好,一般情况下,是这样操作的。我公司也是这样操作的。
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您好,一般情况下,是这样操作的。我公司也是这样操作的。
2018-12-12 14:13:03
你好 把预提的分录冲掉 然后按发票来做。
2019-10-31 15:58:31
借;预付账款 贷;银行存款
借;管理费用等科目 贷;预付账款
2017-01-11 15:53:14
您好,一般情况下,不跨年的,全部记入成本费用,跨年的,可以按月摊销,或者按年摊销都可以的。
2018-07-31 21:54:15
建议借预付贷银存,这样你的银行账一致
2019-05-05 17:05:50
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