送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-11 15:56

1、这样的话,发票当月的费用不是特别高了吗?    2、 如果是付之前就开过来,是可以计待摊的是吧?然后每个月计入相应费用,附件就写   见上月多少号凭证,行吗

邹老师 解答

2017-01-11 15:53

借;预付账款   贷;银行存款 
借;管理费用等科目   贷;预付账款

邹老师 解答

2017-01-11 15:57

1 是的 
3,是的  可以的

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相关问题讨论
借;预付账款 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;预付账款
2017-01-11 15:53:14
建议借预付贷银存,这样你的银行账一致
2019-05-05 17:05:50
您好,一般情况下,是这样操作的。我公司也是这样操作的。
2018-12-12 14:13:03
您好,一般情况下,不跨年的,全部记入成本费用,跨年的,可以按月摊销,或者按年摊销都可以的。
2018-07-31 21:54:15
你好 把预提的分录冲掉 然后按发票来做。
2019-10-31 15:58:31
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