老师,加工费7380、金额6307.69、税额1072凭证是这样写:借:生产成本-外加工费6307.69借:应交税费-应交增值税进项税1072.31贷:应付账款7380请问老师如何结转分录怎么做?
春暖花开
于2015-12-08 16:39 发布 508次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-12-08 16:48
老师凭证写借;库存商品7380 贷;生产成本 -外加工费7380这样写对吗?
相关问题讨论
应交税费-应交增值税(进项税)是在计入原材料的时应借计入的。
2018-05-16 17:54:26
借;库存商品 贷;生产成本
2015-12-08 16:40:55
你好,是什么情况直接购进就做生产成本借方
2018-10-22 15:12:03
你好
外购的发福利的业务吗
2021-11-12 08:41:59
你好,是的,可以这样处理的,
2019-12-26 11:53:39
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邹老师 解答
2015-12-08 16:40
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