全年税负率1%左右,2025年1月税负率0.6%,2月税负率0 问
3月按0.8%或1%,都是可以的 答
找郭老师,有问题要问? 问
同学你好 是什么问题呢 答
你好,老师,请问无形资产摊销的会计分录怎么做的呀? 问
借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销 答
付货款给A公司,B公司做了暂估入账,后来A公司说无法 问
B 公司应做如下调整: 冲销暂估:借:库存商品(红字),贷:应付账款 - 暂估(红字)。 调整科目:借:应付账款 - A 公司,贷:其他应付款 - A 公司。 考虑税务:若暂估商品已销售,汇算清缴时需调增应纳税所得额;涉及进项税额转出,借:库存商品等,贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)。 答
已经收到客户确认单,但是未收到客户打款,也未给客 问
你好,你的意思是说你已经发出来货给对方,是吗? 答

农产品核定扣除的问题 我单位是电厂,烧的都是农作秸秆发电,如果用含税价入账:借 原材料 贷 应付账款 含税价结账成本 借 生产成本 贷 原材料 那按农产品核定扣除 怎么做分录 借 应交税费-应交增值税(进项税) 贷 什么呢
答: 应交税费-应交增值税(进项税)是在计入原材料的时应借计入的。
老师,加工费7380、金额6307.69、税额1072凭证是这样写:借:生产成本-外加工费6307.69借:应交税费-应交增值税进项税1072.31贷:应付账款7380请问老师如何结转分录怎么做?
答: 借;库存商品 贷;生产成本
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借:生产成本 制造费用 管理费用 应付职工薪酬贷:生产成本 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
答: 你好 外购的发福利的业务吗

