送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-12 17:30

老师,我是说五月份报三月份的工资跟上面我说的那样做,三月份报二月份的工资的账就直接做借:其他应收款 400 贷:现金400   是这样?

Tingzi 追问

2017-04-12 17:34

老师,做在工资里面,怎么报税呀,是单独报这400元的工资还是加在这四个员工的工资后面呀

宋生老师 解答

2017-04-12 17:27

您好!不是。这样的话,你又计入到本月的工资了。

宋生老师 解答

2017-04-12 17:30

您好!可以的。

宋生老师 解答

2017-04-12 17:36

您好!加在员工工资上面。

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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
结转8月份工资 借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44 贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44 这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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