- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-12 17:30
老师,我是说五月份报三月份的工资跟上面我说的那样做,三月份报二月份的工资的账就直接做借:其他应收款 400 贷:现金400 是这样?
相关问题讨论
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Tingzi 追问
2017-04-12 17:34
宋生老师 解答
2017-04-12 17:27
宋生老师 解答
2017-04-12 17:30
宋生老师 解答
2017-04-12 17:36