送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-12-13 16:04

你好,是管理费用(红字),不是营业外收入

Niki 追问

2018-12-13 16:24

之前的会计做账在购入时:
借 应交税金-待抵扣增值税280
贷 银行存款 280
12月报税时我才把这项减免税申报上去,现在我应该应如何调整?如何做管理费红字?

徐阿富老师 解答

2018-12-13 16:26

你好,那就不要改也是可以的,因为结果是一样的

Niki 追问

2018-12-13 16:30

这种情况,在应交税金栏目留余额,不用转出是吗?因为我手上还有一家公司准备注销,就是在应交税金栏目有8000多的余额(是税务局退回的减免税)

徐阿富老师 解答

2018-12-13 16:34

你好,不好意思,这个我们还没有碰到过注销时有余额的,我不好误导你,要不你重新发起提问?

Niki 追问

2018-12-13 16:42

好的,谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-12-13 16:43

不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢

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相关问题讨论
你好,是管理费用(红字),不是营业外收入
2018-12-13 16:04:44
这个是做到11月份的
2018-11-30 14:38:48
你好,就不调整了,今年冲销售费用就行了。我觉得管理费用更好一些。
2019-06-05 09:54:58
购入:借:管理费用:280 贷:银行存款280 抵扣 借:应交税费—应交增值税(减免税款)280 贷:管理费用280 这样就可以了
2018-10-10 14:12:28
你好,转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2018-12-07 16:14:54
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