老师,公司4月份采购了一台设备20000元,已入固资,并折旧,发票入账抵扣,现在设备出现问题,按购买价退回给厂家,厂家已把款退回,并开了红字发票给我,请问如何做账?
蜗牛移动的慢
于2018-12-13 16:45 发布 693次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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之前分录不变金额是负数就可以
2020-07-07 16:47:41
您好,您可以一月份用负数发票做一份原来12月份的负数分录,然后再按正确的发票做一个正数分录,金额一样的花,对本年度没有影响
2019-01-30 10:15:19
开了负数,需要红冲你的收入。
2020-03-02 14:42:17
你好,冲销即可,不需要做账的。冲减的是当期收入
2020-03-01 17:16:10
你好,同学。
你这开完的发票联给他处理就可以了的
2020-04-22 09:29:55
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