送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-16 11:50

做应交税费-应交增值税-进项税额就可以,会自动留底。你记得认证需要申报,千万不要不申报,申报就会自动留底。

Ting 追问

2018-12-16 11:53

账务那要结转进项税额吗

maize老师 解答

2018-12-16 11:56

可以先结转到转出未交增值税也可以等有销项税额一起结转也可以。

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相关问题讨论
做应交税费-应交增值税-进项税额就可以,会自动留底。你记得认证需要申报,千万不要不申报,申报就会自动留底。
2018-12-16 11:50:23
如果没有认证的,借:库存商品等科目,应交税费-待认证增值税,贷:现金或者银行存款等科目。已经认证了,但是忘记抵扣了,借;库存商品等科目,应交税费-待抵扣增值税,贷:现金或者银行存款等科目。如果认证了,销项税额-进项税额后,进项税额多,借:应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项。这样就行了。
2018-12-29 23:45:19
你好 借费用或者成本 应交税费-待认证进项税 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款
2019-11-13 21:21:30
您好,当月未认证的,借应交税费-待认证进项税额,未抵扣的500,最终在月末结转进项和销项以后会转到了转出未交增值税,也就是借转出未交增值税2000贷进项税额2000,借销项税额1500贷转出未交增值税1500,这样您的转出未交增值税的余额是借方500,就说明是有留底500
2019-11-13 21:28:17
你好 没有收入进项不用转出 填写留 抵 转出分录 借相关成本费用 贷进项转出
2019-05-27 10:10:31
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