请问当月已认证的进项发票但是公司没有收入,还没抵扣的进项税额如何做分录?
Ting
于2018-12-16 11:26 发布 2067次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-12-16 11:50
做应交税费-应交增值税-进项税额就可以,会自动留底。你记得认证需要申报,千万不要不申报,申报就会自动留底。
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做应交税费-应交增值税-进项税额就可以,会自动留底。你记得认证需要申报,千万不要不申报,申报就会自动留底。
2018-12-16 11:50:23
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如果没有认证的,借:库存商品等科目,应交税费-待认证增值税,贷:现金或者银行存款等科目。已经认证了,但是忘记抵扣了,借;库存商品等科目,应交税费-待抵扣增值税,贷:现金或者银行存款等科目。如果认证了,销项税额-进项税额后,进项税额多,借:应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项。这样就行了。
2018-12-29 23:45:19
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你好 借费用或者成本 应交税费-待认证进项税 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款
2019-11-13 21:21:30
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您好,当月未认证的,借应交税费-待认证进项税额,未抵扣的500,最终在月末结转进项和销项以后会转到了转出未交增值税,也就是借转出未交增值税2000贷进项税额2000,借销项税额1500贷转出未交增值税1500,这样您的转出未交增值税的余额是借方500,就说明是有留底500
2019-11-13 21:28:17
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你好 没有收入进项不用转出 填写留 抵
转出分录 借相关成本费用 贷进项转出
2019-05-27 10:10:31
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Ting 追问
2018-12-16 11:53
maize老师 解答
2018-12-16 11:56