我11月份开了发票,借应收账款贷主营业务收入贷应交税费增值税,但实际的增值税没有交税费,然后我12月份就去税务预交了增值税了,不知道这几笔的分录怎么做了
。。
于2018-12-18 12:31 发布 553次浏览
- 送心意
丁老师
职称: 中级会计师
2018-12-18 12:34
没有交挂帐上就可以了,预缴借应交税金 贷银行存款
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没有交挂帐上就可以了,预缴借应交税金 贷银行存款
2018-12-18 12:34:01
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除了预缴增值税是应交税费-已交增值税,其他都没有问题
2019-04-16 23:57:14
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您公司是小规模纳税人还是一般纳税人?
这个免征增值税的政策是仅限小规模纳税人的
2018-09-27 15:09:17
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你好,学员,,但是调整后收入贷方余额0.3万,
这个是什么科目的
2022-02-17 21:37:53
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你好,对于不影响上年利润的项目,如果只是资产,负债、所有者权益之间的会计科目做错了,只需将错误的地方用借贷法冲回,将错误更正为正确的结果即可。你这个涉及收入,需要通过以前年度损益处理
2022-02-17 21:21:11
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