老师计提工资分录是不是借:管理费用,贷:应付职工薪酬-工资,发放:借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款,贷:银行存款?
kaylee
于2018-12-19 10:54 发布 1013次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-12-19 10:55
你好,你这个其他应付款是扣的个人社保?
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你好,你这个其他应付款是扣的个人社保?
2018-12-19 10:55:29
你好,计提工资当月计提就可以,分录对的
2018-12-18 10:11:55
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
计提工资
借: 管理费用--工资(应发工资)
贷: 应付职工薪酬--工资
发放工资
借: 应付职工薪酬--工资
贷: 其他应付款--社保
银行存款 ,这个是对的,
2020-07-10 08:57:29
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
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kaylee 追问
2018-12-19 10:55
邹老师 解答
2018-12-19 11:00