老师,我公账银行承兑贴现了50万。但是贴现找的外 问
你好,借,其他应收款,财务费用服务费贷,应收票据。 答
技术咨询公司 给聘用的专家买的帽子衣服怎么入账 问
您好,这个计入管理费用-福利费里面 答
已成立的公司没有做税务登记前发生的人员工资可 问
你好,可以的,工资表银行回单 答
企业和企业开租赁发票,租赁时间是去年,交房产税会 问
若是按期申报房产税,会有滞纳金 答
老师问一下我们是生产型企业主营塑料制品,目前想 问
你好,你们给人家提供改造吗?你们有没有这个营业范围? 答
借 管理费用 306800 其他应收款 1200 贷 应付职工薪酬 306800 营业外收入 1200 冲掉 借 应付职工薪酬 1200 贷 其他应收款 1200 支付 借 应付职工薪酬 306800 贷 银存 这样看总觉得哪里有问题应付职工薪酬借方最后不就多了1200元吗?我该怎么解决呢?
答: 您好 您对应的1200是营业外收入 不是应付职工薪酬 冲掉的话 也应该冲营业外收入
借:管理费用_工资 贷:应付职工薪酬-工资 其他应收款—个人部分 还是管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
答: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 营业外收入 银行存款 计提工资和发放工资这样做分录对吗?
答: 同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
俏皮的小伙 追问
2022-04-05 17:22
俏皮的小伙 追问
2022-04-05 17:22
曹老师在线 解答
2022-04-05 18:10