计提工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 营业外收入 银行存款 计提工资和发放工资这样做分录对吗?
俏皮的小伙
于2022-04-05 16:57 发布 1758次浏览
- 送心意
曹老师在线
职称: 中级会计师
2022-04-05 16:59
同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
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您好
您对应的1200是营业外收入 不是应付职工薪酬 冲掉的话 也应该冲营业外收入
2019-05-25 09:33:47
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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
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同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
2022-04-05 16:59:31
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结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
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