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于2018-12-19 11:41 发布 870次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-12-19 11:42
你好 按你实际发生的招待费来做账 这个要看你公司的预算了 只是汇算有扣除比例 如果大额的招待费发生 超过扣除比例是需要调增交企业所得税的 相对来说 招待费是有点高了
2333333 追问
2018-12-19 11:51
我发现有一张餐费普票在10月入账了,但是现在才发现纳税人识别号错了,现在联系不了商家,怎么处理这张发票好呢?
meizi老师 解答
2018-12-19 11:53
你好 识别号错了的话 是不可以使用的这个发票 要么不入账 要么入账的话 汇算调整处理
2018-12-19 11:54
如何汇算调整呢?
2018-12-19 11:55
就是你入账了 把你入账的这个金额汇算调整出来 填纳税调整表交企业所得税 具体可以去看看汇算清缴的课程 年底了要慢慢准备
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2018-12-19 11:51
meizi老师 解答
2018-12-19 11:53
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2018-12-19 11:54
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