- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
相关问题讨论
你可以带上公章去税务部门进行更正申报
2018-12-20 09:40:32
你好,10月份把9月份的红冲,红冲的是10月份的收入与税额,9月份还是需要正常纳税的
2019-10-10 13:45:20
你好,需要做这个结转分录
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
贷:应交税费—应交增值税(进项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费—未交增值税
2021-12-22 22:03:18
您好,可以的,用当月蓝字发票的增值税-红冲的发票的销项税 报税的
2019-09-03 10:03:37
你好
发你公式算一下 销 -进 %2B转出 -留抵 算出一是正数就交附加 负数 不交附加
2021-09-15 10:09:48
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