- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,10月份把9月份的红冲,红冲的是10月份的收入与税额,9月份还是需要正常纳税的
2019-10-10 13:45:20
你可以带上公章去税务部门进行更正申报
2018-12-20 09:40:32
跨月开具红字专票发票,是要冲减当期进项税额的。
2019-12-09 14:08:42
那你把之前做错的分录红冲了 分录不变金额负数冲 在做正确的分录
2018-11-09 10:16:27
你好,购货方做进项税额转出
2019-06-17 10:53:46
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