送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2015-12-10 11:42

那老师,我这样改看可以吗???1.11月份预收款:借 银行存款 贷 预收账款  2.11月份提前预支租赁费用:借 其他应收款  贷  银行存款 3.12月份完成租赁业务  借:预收账款  贷  主营业务收入/应交税费   借:主营业务成本  贷 其他应收款   借 管理费用-租赁期间费用    贷  其他应付款/库存现金

崔馨心 追问

2015-12-10 11:43

12月份开出发票把租赁成本费用在一起归集,这样可以吗?我做的就是外帐

晓海老师 解答

2015-12-10 09:45

你好!你这样其他应付款怎么平帐?如果是外账建议12月确认收入的同时结转相应成本。

晓海老师 解答

2015-12-10 12:11

你好!外账是可以的。。。。。。

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相关问题讨论
你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
2017-08-08 12:54:43
如果物业单独核算应按差额计税,供暖费用、水电支付计入成本、收款计入收入,按差额计算税款。:采暖用电应该计入成本科目。月末成本收入转入本年利润。
2019-05-05 13:49:55
暖气费一般是代收的, 借:现金 贷:其他应付款 交专门部门, 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-05-05 13:53:27
采暖用电应该计入成本科目。月末成本收入转入本年利润。
2019-05-05 13:49:17
可以的
2017-08-15 09:52:11
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