- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
2018-12-21 15:46
借计主营业务收入 应交税费-销项税 贷计银行存款
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2018-12-21 15:46:35
你好,在建工程直接卖出吗
2019-08-20 11:01:07
暂估的分录处理是没有问题,
后面收到发票如果和暂估有差额,你直接调整差额计可以了
2020-03-01 15:01:28
您好,预支工程款分录
借:预付账款-XXX
贷:现金或者银行存款
2016-11-02 21:21:05
凭发票作固定资产,计提折旧处理
2018-08-29 13:47:50
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猫宁 追问
2018-12-21 15:47
英老师 解答
2018-12-21 15:51