2017.12.月份计提了194.03印花税,18年1月份支付了224(其中有30元其他账簿印花税)我18年补提税金的时候,是借,税金及附加还是借,利润分配未分配利润。这属于跨年了吗?不知道是按照计提月份全还是支付月份算
FINE &赵娜
于2018-12-23 19:45 发布 808次浏览
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马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2018-12-23 19:45
你是今年补提的以前年度的吗??
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你是今年补提的以前年度的吗??
2018-12-23 19:45:56
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可以调整 :借 应交税费贷未分配利润,借未分配利润贷应交税费 -所得税
2020-02-27 13:46:58
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这种你可以确认为18的税金及附加,入当期费用
2018-11-01 16:11:21
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您好,可以的,但是最好这样处理。借;税金及附加,负数0.3元,贷:应交税费-应交印花税,负数0.3元。借;本年利润,负数0.3元,贷;税金及附加,负数0.3元。
2017-08-17 18:36:07
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你好,损益的计入以前年度损益调整核算
2017-08-01 09:52:01
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FINE &赵娜 追问
2018-12-23 19:49
马老师 解答
2018-12-23 20:22