老师,我看23年有个转出未缴增值税借方余额 这家公 问
你好可以的刚好也清了 答
老师好:交易性金融资产的公允价值变动 算是暂时性 问
您好,算暂时性差异。 当交易性金融资产在年底进行估值时,如果涉及浮盈或浮亏,这确实会引起递延所得税的影响。具体来说,如果交易性金融资产的公允价值上升(浮盈),这将增加企业的应纳税所得额,从而产生递延所得税负债。相反,如果公允价值下降(浮亏),则减少应纳税所得额,可能产生递延所得税资产 借:递延所得税资产 贷:所得税费用 或 借:所得税费用 贷:递延所得税负债 答
2015年我公司转让了采矿权,2016年公司已经转让出 问
你好,这个要对方同意才行。 答
同一控制下吸收合并为什么按账面价值入账 问
因为属于同一集团控制,要按账面价值入账。避免高估或低估,操纵利润 答
老师,一个月的工资,分两三次发,需要每次凭证都附工 问
不需要的,把握住不要发超就行 答
买了一台设备100多万,对方给我们开票0.1台这样开的,才开了2张票,要怎么入账折旧呢
答: 您公司是否因为没有全额付清款项,所以对方才这样给您开具发票吗?对方开具的发票数量是这样的,但是金额对应100万,是多少比例呢?
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们公司购买一台设备26万,现在付了78000,对方给我们开票开了78000,这种怎么账务处理呢?
答: 借固定资产26万 贷银行存款 7.8万 应付账款 差额
༺✾͡ൢ唐酸酸ۣۖิ✾͡༻ 追问
2018-12-24 16:06
张艳老师 解答
2018-12-24 16:11
༺✾͡ൢ唐酸酸ۣۖิ✾͡༻ 追问
2018-12-24 16:13
张艳老师 解答
2018-12-24 16:15