送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-12-24 16:01

您公司是否因为没有全额付清款项,所以对方才这样给您开具发票吗?对方开具的发票数量是这样的,但是金额对应100万,是多少比例呢?

༺✾͡ൢ唐酸酸ۣۖิ✾͡༻ 追问

2018-12-24 16:06

确实还有款没有付清,同样是0.1但是开的金额又不一样

张艳老师 解答

2018-12-24 16:11

这样情况的话,建议先放在在建工程科目归集,等全部金额的发票到位后,再结转至固定资产科目,再计提折旧。

༺✾͡ൢ唐酸酸ۣۖิ✾͡༻ 追问

2018-12-24 16:13

设备我们已经用了几个月了,后面再折旧这样没关系吗

张艳老师 解答

2018-12-24 16:15

这个没有关系的,其实这个业务还可以先按取得的发票金额暂估入账,计入投入使用就可以计提折旧,以后再取得发票,再调整入账金额,但是我根据您的描述,以后也可能是0.1台这样开票,会给您以后的账务处理带来很多麻烦,所以才没有给出这个思路。

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您公司是否因为没有全额付清款项,所以对方才这样给您开具发票吗?对方开具的发票数量是这样的,但是金额对应100万,是多少比例呢?
2018-12-24 16:01:34
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
建议两种处理方式:一是、先计入在建工程科目核算,等取得全部发票后,再计提折旧。 二是,可以先暂估金额入账,开始计提折旧。
2019-01-18 10:33:31
借固定资产26万 贷银行存款 7.8万 应付账款 差额
2018-06-07 15:50:15
你好!按合同全款计入固定资产就可以
2019-06-17 09:39:06
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