老师,个体工商户,我在开票系统红冲发票时,系统提示 问
蓝字发票已全额 / 部分红冲(无剩余金额),或蓝票状态异常(如已作废),与月红冲额度无关。操作:查电子税务局 “红字发票记录”,无记录则刷新系统或联系客服 答
收到1笔1500万的附有回购条款的投资,收到款项时如 问
借:银行存款 贷:实收资本 答
老师您好,我们装修费用,分摊在产品里,如何写分录? 问
可分摊计入制造费用-装修费 答
老师,之前我理解的受托加工是由委托方提供原材料, 问
应该开劳务*某某加工费,不需要体现什么材料 答
老师,我单位是生产白酒的企业。现在用投入产出法 问
同学,你好 根据农产品单耗数量以及每月销售货物数量、农产品平均购买单价、农产品进项税额扣除率计算当期允许抵扣的农产品进项税额。 当期允许抵扣的农产品进项税额计算公式为:当期允许抵扣的农产品进项税额=当期农产品耗用数量x平均购买单价x农产品进项税额扣除率/(1%2B农产品进项税额扣除率 答

月终应交税费应交增值税销项贷方有余额,进项没有,缴纳时直接做借:应交税费未交增值税,贷:银行存款,可以吗?月末必需要结转吗增值税到未交增值税么?
答: 可以的 月末要结转到未交增值税科目
预缴增值税时必须通过预缴增值税科目吗?直接借:应交增值税-未交增值税可以吗?月末,必须把应交税费-应交增值税贷方科目余额转入未交增值税吗?借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税下月缴税时做借:应交税费-未交增值税贷:银行存款 贷:
答: 你好 你们预缴是本月预缴本月的 税费 你要做 借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款 这样来挂 ; 你们主要是什么业务发生的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
月末结转增值税,借:应交税费 应交增值税(销项税额)贷方:进项税额 ,应交税费-未交增值税缴纳税款时,借:应交税费-未交增值税 贷,银行存款 这样写分录可以吗
答: 您好。分录是不准确




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一米月光 追问
2018-12-25 10:28
一米月光 追问
2018-12-25 10:30
一米月光 追问
2018-12-25 11:08
点~玲老师 解答
2018-12-26 09:03