11月从甲公司购入库存商品,未付款,入库时挂的应付账款,多记了500,11月已结账,12月从甲公司也购入有库存商品,现在给甲公司结11月账,多记这500应该怎么处理
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于2018-12-25 12:58 发布 1600次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-12-25 13:01
做相反分录冲销就是了
借;应付账款 500 贷;库存商品 500
相关问题讨论
做相反分录冲销就是了
借;应付账款 500 贷;库存商品 500
2018-12-25 13:01:04
同学你好,对于多开的 66 万元发票,需要冲销相应的会计分录。在 2024 年 1 月份,你可以按照以下步骤进行冲销:
1. 冲销 2023 年 11 月份的库存商品和应付账款:
- 借:库存商品 - 660,000
- 贷:应付账款 - A 公司 - 660,000
2. 冲销 2023 年 12 月份的库存商品暂估和应付账款:
- 借:库存商品 - 猪肉暂估 - 660,000
- 贷:应付账款 - A 公司 - 660,000
3. 冲销 2023 年 12 月份的银行存款和应付账款:
- 借:应付账款 - A 公司 - 660,000
- 贷:银行存款 - 660,000
通过以上冲销分录,你可以将多开的 66 万元发票所涉及的库存商品、应付账款和银行存款等科目进行调整,以确保财务记录的准确性。记得在冲销过程中保留相关的凭证和记录,以备将来参考和审计。
2024-02-04 15:40:09
购入原材料时: 借:原材料 500 贷:应付账款 500 付款时: 借:应付账款 500 贷:银行存款 500
2018-12-12 15:23:32
您需要再按收到的发票重新做一笔分录即可。
2018-02-07 11:22:58
你好,是的,你的理解正确。
2017-12-19 12:18:07
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2018-12-25 13:07
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2018-12-25 13:30