发票认证完,当期不抵,待以后抵扣,填增值税报表填到哪项,怎么填增值税报表,谢谢
平常的酒窝
于2018-12-26 10:35 发布 597次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!你有销项税额吗?
2018-12-26 10:41:39
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学好,已经认证当期不抵扣也需要正常填写进项税申报,申报后进项大于销项可以留抵
2018-12-26 10:59:55
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学好,已经认证的发票不需要抵扣可以填写增值税纳税申报表附列资料(二)中的三、待抵扣进项税额
2019-02-18 10:15:10
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,你是否选择了不抵扣认证?
2021-01-18 14:24:05
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,4月1日起,不动产进项税额抵扣不在分两年抵扣了,直接认证全额一次性抵扣就可以了。
2019-04-26 15:21:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息