送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-26 14:22

8月份 
借:预付账款 
贷:银行存款 
12月份 
借:成本费用等 
贷:预付账款

爱拼 追问

2018-12-26 14:27

那收银机是固定资产从什么时候开始提折旧呢,是8月,还是12月还是1月份

bamboo老师 解答

2018-12-26 14:27

可以从收到的月份次月开始计提折旧

爱拼 追问

2018-12-26 14:28

收到发票月份的次月吗

爱拼 追问

2018-12-26 14:28

还是从安装好的次月

bamboo老师 解答

2018-12-26 14:32

从安装好的次月开始计提折旧

爱拼 追问

2018-12-26 14:34

那分录怎么写,安装好的时候是8月份,借预付,贷银行,没有固定资产,怎么提折旧

bamboo老师 解答

2018-12-26 14:35

借:固定资产 
贷:预付账款——暂估预付账款 
收到发票 
借:预付账款——暂估预付账款 
贷:预付账款

爱拼 追问

2018-12-26 14:42

那8月份的暂估预付款不就成红字了吗,能直接贷预付账款吗

bamboo老师 解答

2018-12-26 14:43

如果直接贷预付账款那你收到发票的时候怎么处理呢

爱拼 追问

2018-12-26 14:43

哦哦

爱拼 追问

2018-12-26 14:44

那暂估预付款成负数没问题吧

bamboo老师 解答

2018-12-26 14:44

当然你要想省事  暂估金额也准确的话 到时候收到发票把发票附到8月份的凭证后面就可以了

爱拼 追问

2018-12-26 14:46

做外账可以直接附到8月份吗

爱拼 追问

2018-12-26 14:47

我已经收到发票了,在做8月份的账,之前公司没有请会计,我是要把之前的外账都补起来

bamboo老师 解答

2018-12-26 14:47

如果你暂估准确 没有税金要抵扣 实务中有单位这样操作的

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相关问题讨论
8月份 借:预付账款 贷:银行存款 12月份 借:成本费用等 贷:预付账款
2018-12-26 14:22:35
您好 请问8月份的金额跟发票金额一致么
2019-12-30 10:51:49
借;制造费用或管理费用 贷;应付账款等科目
2017-10-09 11:59:26
把这张发票对应的进项税金做转出处理
2015-09-11 14:03:29
没事,直接附在后面就行
2019-11-18 12:12:01
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