你好,我们公司5月份把未开票收入报上去了,交税了,8月份才把那笔数开票出去,8月份报税没有加上那笔数,那5月份跟8月份那笔数要怎么做账?
默默的星月
于2019-01-25 17:34 发布 468次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,8月份的时候是你应该按照那笔收入填写负数的
2019-01-25 17:37:14
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你2月未开票的税款不是补交上了吗 你6月再开这个无票收入发票时就是红冲无票收入的分录 再按发票金额做一个收入的分录 报表在无票收入栏填写负数 然后去大厅找专管员填写转办单子 去窗口办理就好了
2019-06-21 10:35:45
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你好 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
2019-06-21 09:17:46
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影响费用间接影响所得税,如果金额较大,建议更新所得税申报报表
2023-10-11 16:54:44
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你好 是的 先冲后按发票做账
2019-11-11 15:06:35
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