本月够材料对方没有开票记<br>借:工程施工<br>贷:预付账款<br>下月收到发票怎样入账?
幽兰
于2018-12-26 15:12 发布 362次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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收到发票把这个分录冲销,然后根据发票补做这个分录
2018-12-26 15:19:38

你好,可以按上面的分录冲红字,也可以借主营业务成本红字 贷应付账款红字
2019-01-11 22:25:41

增值税不属于税金及附加。属于价外税。
借:应收账款 38000
贷:主 营业务收入 361904.76
应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24
月末要将未交的增值税转出
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
交纳时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-01-09 20:33:17

你好,一般是通过长期待摊费用科目来
2019-01-11 08:01:41

这个是什么业务的
2019-01-22 08:39:40
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