老师,公司今年11月收了客户货款,明年1月才要求开票 问
可按开票时间确认收入 答
老师 工伤保险是怎么赔付的 员工开车出去工作路 问
你好,具体怎么赔付你想和保险公司确认一下,因为它里面有很多的条款规定。 答
您好,在吗,想询问您一个题,能行吗? 问
您好,这个的话请问是咨询什么的呀 答
你好 我想知道2024年的护考分数线 问
你好同学,护考两科的分数线各为300分,但是由于会卡通过率,建议考315分以上会比较保险,希望该回复对你有所帮助 答
老师你好,我想问一下,残保金不计提的话应该怎么记 问
直接计入管理费用-残保金 答
股东借给公5000元,会计分录借:银行存款 5000 贷:应付账款 5000 然后股东又向公司借款6000,会计分录 借:其他应收款6000贷:银行存款6000 现在想把其中的5000抵掉,怎么做分录呢?
答: 借应付账款贷其他应收款 正常的借股东的借银存贷其他应付款,你股东借公司借其他应付款贷银存,一个客户用一个往来就可以
,公司账户付款5000,票开了6000、借:管理费用6000,贷:银行存款5000,其他应收款1000(老板名字),实际付款是6000、只是对公账户支付5000,这样做分录对吗?
答: 你好,之前老板有欠公司1000,这次有替公司支付了这1000的费用吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
5月份公司股东以借款名义转账给公司5000元,通过公司购买一件物品,价值4999元,事后拿来了发票报销,通过网银转账还给该股东,相关会计分录我做的如下:转账给公司借:银行存款 5000贷:其他应付款 5000购买商品:借:管理费用 4999贷:其他应付款 4999报销时:借:其他应付款 4999贷:银行存款 4999这样做分录对吗?
答: 你好,同学。 处理是对的,没问题的