5月份公司股东以借款名义转账给公司5000元,通过公司购买一件物品,价值4999元,事后拿来了发票报销,通过网银转账还给该股东,相关会计分录我做的如下: 转账给公司 借:银行存款 5000 贷:其他应付款 5000 购买商品: 借:管理费用 4999 贷:其他应付款 4999 报销时: 借:其他应付款 4999 贷:银行存款 4999 这样做分录对吗?
治愈系。
于2020-05-24 16:11 发布 1257次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-24 16:11
你好,同学。
处理是对的,没问题的
相关问题讨论

你好,同学。
处理是对的,没问题的
2020-05-24 16:11:25

你好,需要把管理费用换成以前年度损益调整才是的
2018-08-06 15:22:28

可以。
2017-05-22 10:09:18

给反冲掉就可以了。还有个人交的社保是公司代扣代缴的,所以用其他应付款-个人社保
2018-02-08 16:25:45

银行扣款缴纳社保的分录为
借:其他应付款--个人社保, 应付职工薪酬-社保费; 贷:银行存款
规范的科目是用其他应付款--个人社保, 但是实务中老会计还是喜欢用其他应收款--个人社保,其实没有本质上的区别的。
2018-06-21 15:30:33
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