5月份公司股东以借款名义转账给公司5000元,通过公司购买一件物品,价值4999元,事后拿来了发票报销,通过网银转账还给该股东,相关会计分录我做的如下: 转账给公司 借:银行存款 5000 贷:其他应付款 5000 购买商品: 借:管理费用 4999 贷:其他应付款 4999 报销时: 借:其他应付款 4999 贷:银行存款 4999 这样做分录对吗?
治愈系。
于2020-05-24 16:11 发布 1192次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-24 16:11
你好,同学。
处理是对的,没问题的
相关问题讨论
你好,同学。
处理是对的,没问题的
2020-05-24 16:11:25
你好,需要把管理费用换成以前年度损益调整才是的
2018-08-06 15:22:28
银行扣款缴纳社保的分录为
借:其他应付款--个人社保, 应付职工薪酬-社保费; 贷:银行存款
规范的科目是用其他应付款--个人社保, 但是实务中老会计还是喜欢用其他应收款--个人社保,其实没有本质上的区别的。
2018-06-21 15:30:33
外帐的做法:
1、计提工资:
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-工资
2、计提单位负担的社保和公积金:
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-社保和公积金
3、发放工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分)
贷:应交税费-应交个人所得税
4、缴纳社保和公积金:
借:应付职工薪酬-社保和公积金
借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分)
贷:银行存款
5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
2017-09-11 14:15:55
借银行存款或现金11000其他应收款4000贷其他应付款15000
发生管理费用借管理费用贷现金
2017-04-09 23:37:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
治愈系。 追问
2020-05-24 16:14
陈诗晗老师 解答
2020-05-24 16:44
治愈系。 追问
2020-05-24 16:46
陈诗晗老师 解答
2020-05-24 16:51