老师,我们单位是由人力资源公司帮着交的社保和公积金,我12月份对公转账10889.16元,其中个人部分3616.5,单位7032.66,手续费240,发票还没收到。我怎么做分录。
梅
于2018-12-30 08:18 发布 912次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2018-12-30 08:26
社保部分同样根据计提缴纳社保做分录,240计入管理费用。
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社保部分同样根据计提缴纳社保做分录,240计入管理费用。
2018-12-30 08:26:31
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收到款 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-简易计税
转发工资 借:应收账款 贷:主营业务成本
2018-10-18 16:26:36
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收到款 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-简易计税
转发工资 借:应收账款 贷:主营业务成本
2018-10-19 15:19:11
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可以先计入应收款里面
2019-06-20 11:07:54
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您好,贵公司需要做个人所得税申报的。
2017-11-11 18:38:47
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梅 追问
2018-12-30 12:46
赵英老师 解答
2018-12-31 15:13