我们是人力资源公司,帮别的单位代交社保这个要怎么做分录,其中收到的款中还有收服务费部分
A58同城~三亚人才网
于2018-10-18 16:21 发布 758次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-10-18 16:26
收到款 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-简易计税
转发工资 借:应收账款 贷:主营业务成本
相关问题讨论
收到款 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-简易计税
转发工资 借:应收账款 贷:主营业务成本
2018-10-18 16:26:36
收到款 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-简易计税
转发工资 借:应收账款 贷:主营业务成本
2018-10-19 15:19:11
社保部分同样根据计提缴纳社保做分录,240计入管理费用。
2018-12-30 08:26:31
首先啊,你这里就比方说你收了100万,其中90万是你代收代交的社保工资之类的。那你就是按照100万做收入,90万作为成本。
2022-03-30 13:07:33
学员,您好,要回答您的问题,首先我们还是要根据您具体给出的账务实际情况来分析。如果有一笔打款的开票金额=服务费加社保费的话,则这一笔只需要开立一张服务费发票。此时服务费科目和应交税费科目之和= 应收账款科目 + 实收现金科目 = 发票金额,而服务费科目下面的明细则有社保费这一明细。同时,年报的时候您还要将社保费的那部分开票金额,加到服务费的科目下面,以此来调整报表的实际数据。
拓展知识:开具发票时,要认真记录发票信息,以便彻底备案账务凭证,出纳核对记账、登记账簿,以及做好税务管理,保证发票信息的真实、准确、完整性,避免发票纠纷。
2023-03-17 14:45:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
A58同城~三亚人才网 追问
2018-10-18 16:27
文文老师 解答
2018-10-18 16:35