送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2018-12-30 17:04

您好
借:预付账款
贷:银行存款
摊销时
借:管理费用或者其他
贷:预付账款

上传图片  
相关问题讨论
你好,借;长期待摊费用3600,贷;银行存款 等科目3600 按月摊销,借;管理费用600,贷;长期待摊费用600
2019-10-17 15:42:41
你好,发票是直接开过来了吗?直接计入费用就行了
2020-03-30 15:54:31
您好 借:预付账款 贷:银行存款 摊销时 借:管理费用或者其他 贷:预付账款
2018-12-30 17:04:40
那可以先做借预付账款贷其他应付款 付款做借其他应付款 贷银行,按月做 借xx费用贷预付账款
2019-03-19 14:45:27
你好,预先支付了半年的租金,分录是 借 预付账款 贷银行存款
2018-12-31 09:52:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...