送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2018-12-31 09:52

你好,预先支付了半年的租金,分录是
借 预付账款  贷银行存款

会计 追问

2018-12-31 10:05

前期建账的时候有什么注意点吗?

紫藤老师 解答

2018-12-31 10:06

首先是行业设置对,科目设置好就可以了

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相关问题讨论
你好,借;长期待摊费用3600,贷;银行存款 等科目3600 按月摊销,借;管理费用600,贷;长期待摊费用600
2019-10-17 15:42:41
您好 借:预付账款 贷:银行存款 摊销时 借:管理费用或者其他 贷:预付账款
2018-12-30 17:04:40
你好,发票是直接开过来了吗?直接计入费用就行了
2020-03-30 15:54:31
你好 前期是好久的 2020年的吗 之前分录找你们做的 按年支付的吗
2020-06-04 10:18:57
那可以先做借预付账款贷其他应付款 付款做借其他应付款 贷银行,按月做 借xx费用贷预付账款
2019-03-19 14:45:27
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