- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-03-30 15:54
你好,发票是直接开过来了吗?直接计入费用就行了
相关问题讨论

你好,借;长期待摊费用3600,贷;银行存款 等科目3600
按月摊销,借;管理费用600,贷;长期待摊费用600
2019-10-17 15:42:41

你好,发票是直接开过来了吗?直接计入费用就行了
2020-03-30 15:54:31

你好 前期是好久的 2020年的吗 之前分录找你们做的 按年支付的吗
2020-06-04 10:18:57

您好
借:预付账款
贷:银行存款
摊销时
借:管理费用或者其他
贷:预付账款
2018-12-30 17:04:40

那可以先做借预付账款贷其他应付款 付款做借其他应付款 贷银行,按月做
借xx费用贷预付账款
2019-03-19 14:45:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
邢艳丽 追问
2020-03-30 16:06
朴老师 解答
2020-03-30 16:06