送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2018-12-30 20:55

协议如左图

暖暖老师 解答

2018-12-30 20:59

借:固定资产57264.94应交税费
银行存款30000营业外支出3000贷应收账款1000000

暖暖老师 解答

2018-12-30 21:00

你们是属于债务重组

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相关问题讨论
协议如左图
2018-12-30 20:55:00
借:固定资产-设备57624.96 应交税费应交增值税进项税9735.04 银行存款30000 贷:应收账款100000
2018-12-30 15:05:59
您好,收到时 借固定资产-**设备 应交税费-增值税(进项税额) 贷应收账款(按照发票做账)
2018-12-27 14:27:11
你好,同学。 借 固定资产 6000 应交税费-进项 700 坏账准备 2000 银行存款 3000 贷 应收几 10000 信用减值损失
2019-12-19 20:48:41
借;固定资产 贷;应收账款
2016-12-13 19:40:46
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