厂十月购入材料时,我做内帐(货款和税不分离):借原材料1000,贷应付账款1000.现在支付时增加了税点,实付1160.做分录,借:应付账款1000.原材料160.贷银行存款1160.行吗?
娜 娜
于2019-01-02 14:31 发布 705次浏览
- 送心意
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
2019-01-02 14:33
160元是专票进项税吗,
借:应付账款1000.
应交税费-应交增值税(进项) 160.
贷:银行存款1160.
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160元是专票进项税吗,
借:应付账款1000.
应交税费-应交增值税(进项) 160.
贷:银行存款1160.
2019-01-02 14:33:38
您好,一般情况下是的。分录,借:原材料;贷:应付账款。借:应付账款;贷:银行存款 。
2016-12-12 21:10:00
你好
如果是定金,借;其他应收款1000,贷;银行存款1000
购进材料,借;原材料 3500,贷;其他应收款1000,应付账款 2500
2020-07-27 17:38:19
第一个应该是负数吧,之前你应该有暂估的
2019-03-01 15:24:40
要这样做
借方:原材料6000,
贷方:预付账款6000,
借方:预付账款1000
贷方:银行存款1000
2019-04-23 09:35:53
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娜 娜 追问
2019-01-02 15:06
恩熙老师 解答
2019-01-02 15:09