老师:别人用公司的资质接业务,然后拿代开的发票结款,用工资摊销主营业务成本这样做可以吗?1,计提:借:主营业务成本-工资。贷:应付职工薪酬-工资(做一个工资分配表附在凭证后面),然后再支付借:应付职工薪酬 贷银行存款或现金。2,如果不计提,直接借主营业务成本-工资,贷银行存款或现金。
熊猫公主
于2015-06-25 16:24 发布 969次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-06-25 19:55
老师:上述问题你是怎么处理的呢?还有,上次你说的“全年一次性奖金”的建议,请问在什么地方用到?而且,全年一次性奖金需要缴纳个税吗?谢谢
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是一回事。祝您工作愉快!
2018-11-08 11:26:00
1,计提:借:主营业务成本-工资。贷:应付职工薪酬-工资(做一个工资分配表附在凭证后面),然后再支付借:应付职工薪酬 贷银行存款或现金要这么做才行,。2,如果不计提,直接借主营业务成本-工资,贷银行存款或现金。是不行的,这样不能反映职工薪酬,做年终结算时有要用到这个数据的
2015-06-25 16:43:44
指的是计提的工资 也就是应付职工薪酬的贷方累计
2019-09-10 11:31:02
你好,当月计提当月的工资,根据当月的工时分配表计提
2020-05-10 22:27:07
你好,计提分配工资是写基本工资
2021-03-10 15:39:26
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