老师,今年1月份的进项票能在2024年12月份抵扣吗 问
今年1月份的进项票,不能在2024年12月份抵扣 答
包装物还在供应商那边,发票已收到,账务该怎么处理 问
您好,没有到货,我们款付了么,不要入库分录 借:应付账款 贷:银行 如果款也没有支付,就不用写分录 答
老师您好,请问:公司1年都没收到房租、水电费发票,也 问
同学,你好 没有支付,原因是什么? 答
为什么公司买车不能用公司户办分期,只能从个人户 问
同学,你好 是可以用公司办理贷款分期的 答
调整凭证租金费用原是:借:预付账款 100 问
你好,这个以前年度损益需要调整到利润分配里面去。 答
没搞清楚月底计提工资时是根据上个月公司以及本月的工时分配表吗?
答: 你好,当月计提当月的工资,根据当月的工时分配表计提
请问老师分配工资和计提工资是一回事吗 有什么区别吗 如果有区别分别在什么时间做呢
答: 是一回事。祝您工作愉快!
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师:别人用公司的资质接业务,然后拿代开的发票结款,用工资摊销主营业务成本这样做可以吗?1,计提:借:主营业务成本-工资。贷:应付职工薪酬-工资(做一个工资分配表附在凭证后面),然后再支付借:应付职工薪酬 贷银行存款或现金。2,如果不计提,直接借主营业务成本-工资,贷银行存款或现金。
答: 1,计提:借:主营业务成本-工资。贷:应付职工薪酬-工资(做一个工资分配表附在凭证后面),然后再支付借:应付职工薪酬 贷银行存款或现金要这么做才行,。2,如果不计提,直接借主营业务成本-工资,贷银行存款或现金。是不行的,这样不能反映职工薪酬,做年终结算时有要用到这个数据的
泥雨 追问
2020-05-10 22:33
小云老师 解答
2020-05-10 22:46
泥雨 追问
2020-05-10 23:01
小云老师 解答
2020-05-10 23:04
泥雨 追问
2020-05-10 23:07
小云老师 解答
2020-05-10 23:34
小云老师 解答
2020-05-10 23:35