10月份有张认证了的发票对方作废了,那10月份做账的时候要做进项转出吗?怎么做分录?11月申报的时候已经做了进项转出的
fuy
于2019-01-03 16:30 发布 660次浏览
- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
2019-01-03 16:30
同学好,借计成本费用,贷计 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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2019-01-03 16:30:56
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11月份是收到红字发票吗?还是你自己开红字发票
2018-11-12 18:37:02
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借;库存商品等
贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-02-20 17:23:39
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这张发票是什么业务发生的?
2019-02-21 11:41:39
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您好
如果您还没有入账的话 可以不入账 然后申报的时候填附表二进项税额转出就可以了
2019-01-12 10:53:07
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