预付款已付,发票没回来,要计提成本,怎么做分录?
生动的奇迹
于2019-01-03 23:22 发布 1524次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,计提成本时,借;主营业务成本,或者库存商品等科目,贷;应付账款-暂估款。
2019-01-03 23:23:39
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老师在吗?
2018-08-12 08:51:33
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你好 没有付款你挂应付账款科目挂着就行了。 已经使用了就得转固定资产去 冲预付账款了
2021-04-13 10:06:09
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你好
什么原因负数
你应该分摊的时候借费用
贷长期待摊费用的吧
2022-11-04 21:57:39
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借:应付账款
贷:其他应收款
2019-11-12 09:23:49
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