公司成立时,老板拿来一堆票报销,借:管理费-开办费 贷;其他应付款-老板,等以后还时 借:其他应付款-老板 贷;银行存款,和投入实收资本没关系呀
春暖花开
于2019-01-04 08:58 发布 634次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-01-04 08:58
是的,这是老板报销的费用,是这样账务处理
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被挂靠单位,挂靠的项目按照自己的项目核算,扣掉管理费和税金的余下的款项,都需要用工程上的工程材料发票和劳务发票,其他发票进行冲抵成本
2020-01-06 17:23:23

你好就是冲其他应付款和管理费用
借:其他应付款
管理费用
贷:银行存款
2019-06-03 09:32:09

其他应付款,正确的应该计入其他应付款-管理费押金,但是我入错了:其他应付款-租凭押金,该如何调整呢?
2019-04-17 15:04:06

发票是保险公司全部开给我们公司的,老师,我只想知道这么做分录对吗
2017-05-18 15:16:25

你好预支是不是先给钱给员工?后续才取得发票回来报销?
2021-05-13 08:09:33
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