供应商11月开发票给我司,12月要求供应商冲红了,发票没有认证,为何11月份那张发票还会显示在增值税勾选平台,应该怎样处理
郭
于2019-01-04 15:29 发布 601次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

同学 您好
发票您没有认证 对方没有作废 是应该暂时还在勾选平台里面 放那里不处理就可以了
2019-01-04 15:30:08

你好 已经红冲了的话 你无法认证抵扣的。 你要让对方重新开票给你们或者找其他进项税发票来抵扣才行。 不然你会多缴纳税费的
2020-08-03 09:40:56

你认证过的发票不需要寄给供货商了,你当月需要入账,等你收到对方的红字发票时做进项税额转出
2018-11-09 09:31:12

你之前正常认证,后面开负数的时候,你正常在本期增加要交的税就可以了。
2020-04-06 15:12:41

红冲发票放到进项税转出的凭证里
如果成本已经在所得税前扣除
并且新旧发票金额一致,新收到的发票只确认进项税就行
2020-04-04 19:15:53
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