你好老师,我是一般纳税人商业企业,11月份供应商给我开了一张税票,其中有一个货物名称开错了,因为我要急着给我的客户开票所以先认证了,12月份供应商让我给她开了一张红冲发票我12月18给她开的,供应商一直说再她税控盘上查不到,所以我没有做,12月报税时,做了进项税额转出,1月份,供应商查到了把红冲的发票和正确的发票一块集给我公司,我应该怎么处理
柠檬草
于2020-04-06 14:55 发布 608次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-06 15:12
你之前正常认证,后面开负数的时候,你正常在本期增加要交的税就可以了。
相关问题讨论

你之前正常认证,后面开负数的时候,你正常在本期增加要交的税就可以了。
2020-04-06 15:12:41

你好,部分退后申请红字信息表。,对走对公账户,你要退多少,对应就是进项税额
2020-05-29 16:32:53

关键是你购进的是什么啊?
2022-03-15 17:38:31

借原对应科目 贷应交税费-进项转出
2017-03-15 19:45:18

您好,您的意思是您7月份的时候做了一次进项税额转出,然后10月份又做了一次是吗
2019-11-06 20:21:13
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