- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-01-05 10:28
你好 需要计提再发
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
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你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
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您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
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是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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