送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-05 18:39

需要做账 
借:应交税金-应交增值税 480 
贷:银行存款 480

上传图片  
相关问题讨论
需要做账 借:应交税金-应交增值税 480 贷:银行存款 480
2019-01-05 18:39:08
金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 小规模是没有应交税费-应交增值税(减免税款这个三级明细,)一般纳税人的结转,小规模没有这个借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2019-06-01 18:19:56
你好,最好将价税分离,即把增值税单独反映出来,这样做尽管在增值税纳税申报时不会有任何影响。但是在期末填写年度所得税纳税申报表时对于这收入则包含了两类收入一类是您公司的销售农产品的主营业务收入,另一类是您公司销售免税农产品所获得的营业外收入。 具体的账务处理: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 做完这笔分录后再做一笔分录为: 借:应交税金--应交增值税(销项税额) 贷:营业外收入
2019-09-11 15:12:28
你好,正常入账就可以了。支付时 借:管理费用-办公费480 贷:库存现金/银行存款480
2019-01-04 15:26:47
如果你购买的金税盘没有抵税的话,你可以借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用—办公费 480,就可以抵减要缴纳的增值税
2018-09-28 14:04:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...