公司现从10月份开始建账做账,10,11,12月份水电费当时交了,没有票,次年1月份才开到发票,这三月的费用是做当年还是次年呢?要是计提的话,借管理费用,贷其他应付款可以不,等做1月份拿到发票时冲账,10月份之前的是前任老板,那时候账都没有
lanse
于2019-01-07 16:59 发布 885次浏览
- 送心意
瑜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2019-01-07 17:01
需要计提在10.11.12月,等发票来了再冲
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需要计提在10.11.12月,等发票来了再冲
2019-01-07 17:01:44
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支付房租时
借:预付账款(1-3)
贷:银行存款
收到(1-3)发票时
借:管理费用(1-3)
贷:预付账款
在三月份收到了1-10月份的10张房租发票
借:管理费用(4-10)
贷:预付账款
按月支付
借:预付账款 每月金额
贷:银行存款
2018-11-20 10:14:03
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你好,以前没有做账,一般来说是要在成立初期就建账的呢,。2016
2019-05-13 11:04:09
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你好,可以的,
2019-08-08 17:28:12
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你好,直接把发票贴过去就可以了,不用再做了
2020-07-17 16:16:57
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lanse 追问
2019-01-07 17:10
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2019-01-07 17:14