12月份小规模普通发票误开5个点,12月报增值税是按实际开票的税点报还是按正常3个点,申报啊,1月才能开红字发票
优美的香水
于2019-01-08 09:45 发布 614次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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您好,按5个申报,否则比对通不过
2019-01-08 09:47:33
你好,增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,按照13号公告有关规定,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏“不含税销售额”计算公式调整为:第8栏=第7栏÷(1%2B征收率)。
2020-04-01 10:57:02
您好
请问什么原因开具红字发票
2020-03-18 13:57:59
5月红字是不是3%专票?1%也开专票吗这个?
2020-07-13 23:18:13
2月份申报的时候按哪个税率申报的
2019-03-06 21:20:54
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