小规模纳税人,10月份到12月份我只开了四万多的票,应该享受小微企业增值税优惠,那我是不是就不需要计提增值税和附加税呢?需要做分录吗?增值税和附加税免税收入怎么做分录呢?需要12月份的时候就做分录吗?
瞳????
于2019-01-08 11:13 发布 530次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 增值税需要正常做收入 做增值税的 免征的增值税转营业外收入 附加税因为增值税不缴纳 所以不需要计提和缴纳 需要做分录的
2019-01-08 11:15:34
你好,需要计提附加税的。
2019-01-05 21:09:07
借:应交税费
贷:营业外收入~减免税额
2019-04-02 09:14:18
你好
增值税这样做分录
借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免 (这个分录是6月份做)
增值税免征了,那附加税也是免征的,免征就不用计提
2019-08-20 11:05:48
你好,减免的增值税做借应交税费――应交增值税 贷营业外收入 附加税不用计提的
2020-07-12 10:28:04
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