公司是小规模 增值税申报表比账上少了0.01 我这样处理 借 应交税费 0.01 贷 营业外支出0.01,最后再结转损益 就可以了对吧??
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于2019-01-08 15:58 发布 1524次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-01-08 16:00
你好 你实际少交了应该是借方应交税费贷方营业外收入 多交了借方营业外支出贷方应交税费 这样做 营业外支出是借方 不应该贷方
相关问题讨论
你好!直接调应交税费 未交增值税就可以
2018-09-04 05:09:29
上述处理正确,用营业外收入与营业外支出核算,但另外一个科目不是销项税,是应交税费——未交增值税
2018-03-29 14:23:37
是对不上,后面汇算清缴是需要做视同销售的,
2020-02-25 11:07:01
你好 你实际少交了应该是借方应交税费贷方营业外收入 多交了借方营业外支出贷方应交税费 这样做 营业外支出是借方 不应该贷方
2019-01-08 16:00:04
你好!是可以的,可以这样操作
2019-01-08 15:50:12
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