新公司,购了税控系统,本期申报的时候填了减免增值税,这个会计怎么处理:比如,本来得出的未交增值税是10000,申报减免后是9520,我怎么再做一笔,让财务软件里面的未交增值税和申报的一致,借方做一个未交增值税,贷方是冲减当初的管理费用么
老单
于2019-01-09 18:25 发布 660次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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借应交税费-应交增值税-减免税款借管理费用负数
借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-减免税款
2019-01-09 19:39:38
税控系统全额抵扣的分录 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入
销项税减进项税减减免税=应纳增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2015-06-26 08:39:31
税控系统全额抵扣的分录 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入
销项税减进项税减减免税=应纳增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2015-06-26 08:39:34
把减免税款红冲就可以
其他的不用动
2020-01-09 14:39:10
借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(减免税额) 480
你可以做这个调整分录
2018-02-05 17:41:09
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