18年6月跨市预缴了200万的开票金额,当季没有开票,18年9月我开了200万的开票金额,税款当月也预缴了,但是本年度报四季度的增值税表的时候我预缴的税款没有减免。这个情况要怎么处理?
勤奋的香水
于2019-01-09 20:54 发布 595次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你好,预交金额需要你自己填写的
2019-01-09 20:55:40

你好!
开票时做分录
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费…应交增值税
2019-10-22 08:14:39

要冲红以前年度的发票不涉及以前年度的变更的,直接影响你冲红当月,入账到当月就可以
2019-04-23 11:02:02

你好,代开专用发票是不会免税的
2017-05-18 10:16:26

你好,需要取得劳务分包开具的预缴完税凭证,要去异地去处理一下
2019-06-07 07:48:22
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