收到租金 借:银行存款1000 贷:制造费用1000.这样做对吗老师?别人租我们厂房付的租金,我们这会计把她计入制造费用贷方,说冲我们制造费用
萌哒哒的小萝卜
于2019-01-10 09:19 发布 937次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-10 09:21
你好,这样是不对的
应当这样处理
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
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你好,这样是不对的
应当这样处理
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
2019-01-10 09:21:44
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你好,可以这么做的。
2021-01-16 08:58:21
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老师 我做的应付账款 贷银行存款
2021-01-16 09:15:36
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借:制造费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费
借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款
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2018-06-15 15:39:28
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同学,你好
红字冲之前的分录,按照发票重新做
2023-02-10 11:18:40
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萌哒哒的小萝卜 追问
2019-01-10 09:27
邹老师 解答
2019-01-10 09:30